近日,從紹興市內部審計師協(xié)會傳來喜訊,審計部選送的《由一件工程舞弊案件引發(fā)的思考》榮獲浙江省內審案例評比二等獎、市內審案例評比一等獎。同時,通報還表彰了2009年度優(yōu)秀內審項目,審計部的《2009年1-7月藥品銷售公司退貨情況審計》項目獲得市內審項目二等獎。之前,審計部經理林芬娟撰寫的《從應收款看企業(yè)內部控制》一文,也曾經獲得過浙江省內部審計案例二等獎。
近年來,公司十分重視內部審計工作,強調理論與實踐的有機結合。內部審計工作得到了公司領導的重視和支持,也得到了被審計部門理解和積極配合。審計部積極探索構建以風險為導向、以控制為主線、以治理為目標、以增值為目的的內部審計新模式,在促進企業(yè)依法經營、完善內控、防范風險、提高效益、嚴肅紀律和加強廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用。
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